В ОАО «МРСК Юга» функционирует система внутреннего контроля и управления рисками, которая является неотъемлемой частью общей системы управления, обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности.
Система внутреннего контроля и управления рисками регламентируется следующими локальными нормативными документами:
С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в Обществе создан департамент внутреннего аудита и управления рисками (ДВАиУР), который является координатором функций риск-менеджмента и несет ответственность за организацию и координацию стандартизации контрольной среды бизнес-процессов и методическое сопровождение процесса внедрения контрольных процедур, а также осуществляет систематизацию контроля и оценку эффективности контрольной среды бизнес-процессов в Обществе.
В соответствии с организационной структурой Общества Департамент внутреннего аудита и управления рисками подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества. В своей профессиональной деятельности сотрудники ДВАиУР являются независимыми от исполнительных органов Общества.
Основные функции работников департамента внутреннего аудита и управления рисками:
В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06.2011 №67/2011) внедрение интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками (ИСУРиВК) признано приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга».
Внедрение ИСУРиВК обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности.
Руководители департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»: